一、数据准备:先到你原先申报出错的那条数据的申报关联号;
二、前期数据冲减:“退税申报向导”—免退税明细数据采集—外贸企业调整申报—填入原申报关联号;
三、申报系统“退税申报向导”第三步生成出口退(免)税申报数据,点击“生成出口退(免)税申报数据”按钮,输入正确的所属期和批次,选择“退(免)税申报”,点击“确认”按钮,指定生成文件存储路径;
四、生成的压缩包文件通过电子税务局—出口退(免)税申报—外贸企业调整申报—离线申报—把上一步生成的数据包上传
五、税局审核完成后,会把这一笔已经退下来的税款扣掉。记得账户预存足够的金额。
完成后重新按正常的操作步骤操作就好啦!